Заполнение заявления на получение ИНН

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Заполнение заявления на получение ИНН». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Бланки на присвоение ИНН для россиян и иностранцев имеют единый формат, однако иностранным резидентам следует учитывать некоторые особенности заполнения заявки. На второй странице бланка в графе гражданства следует указать цифру «2» и код страны, подданным которой является иностранный мигрант. Данные кода содержатся в классификаторе стран (ОКСМ).

Когда у вас могут спросить ИНН? В каких случаях нужно его знать?

Казалось бы, информация об ИНН не слишком актуальна для самого человека. Однако в нашей повседневной жизни немало ситуаций, в которых эти данные потребуются, а их отсутствие существенно осложнит жизнь и оказание услуг. ИНН нужен, если вы:

  • Устраиваетесь на работу (работодатель должен знать, куда пересылать данные и отчисления).
  • Получаете налоговый вычет (например, вычет на стоматологические услуги (ССЫЛКА) или вычет на образование (ССЫЛКА).
  • Совершаете сделки купли-продажи недвижимости.
  • Хотите получить кредит.
  • Желаете полноценно пользоваться порталом Госуслуг.

Если формируете платежку вместо уведомления

Напомним, что с 2023 года организации и ИП должны сдавать в ИФНС уведомления об исчисленных налогах и взносах.

Уведомление об исчисленных суммах представляется по тем налогам и взносам, по которым по сроку уплаты еще не подается налоговая отчетность (п. 9 ст. 58 НК). Это ежемесячные платежи по НДФЛ и страховым взносам, авансовые платежи по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, по ЕСХН и налогу по УСН.

Однако в 2023 году – переходный период. Пока организации и ИП вправе вместо уведомлений направлять в ИФНС «старые» платежки по каждому налогу или взносам. Но заполнять их нужно по-особенному.

С 11 февраля 2023 года стало ясно, какие данные нужно внести в платежку-уведомление:

Поле Что вносим в платежку
Поле 104 КБК конкретного налога или взносов из 20 знаков, как в уведомлении.
КПП плательщика Значение КПП плательщика, за кого платим.
Поле 105 Код ОКТМО из 8 цифр.
Поля «106», «108» и «109» «0» (ноль). Если показать другое значение, в ИФНС сами решат принадлежность платежа.
Поле 107 Налоговый период из 10 знаков, 2 из которых – разделительные, их заполняем точкой («.»)
«ИНН» и «КПП» получателя ИНН и КПП уполномоченного территориального налогового органа – администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета.
Поле «Получатель» Сокращенное наименование органа Казначейства и в скобках – наименование уполномоченного налогового органа, который администрирует источники финансирования дефицита федерального бюджета.
«Назначение платежа» Дополнительные данные для идентификации назначения платежа.
Поле «101» 02

Срок получения Свидетельства ИНН не более пяти рабочих дней срок. Зависит от налоговой. Могут и за 20 минут выдать.

Получить Свидетельство о постановке на учет можно только при личном посещении Вами или Вашим законным или уполномоченным представителем налогового органа по месту Вашего жительства (налогового органа по месту пребывания – при отсутствии места жительства на территории Российской Федерации).

В случае невозможности посещения налогового органа Заявление о постановке на учет физического лица в налоговый орган по месту жительства (по месту пребывания – при отсутствии места жительства на территории Российской Федерации) можно направить по почте с уведомлением о вручении. При этом к Заявлению о постановке на учет должна быть приложена заверенная нотариально, удостоверяющего личность физического лица и подтверждающего регистрацию по месту жительства(паспорт).).

Читайте также:  Европротокол: правила оформления и частые ошибки

Кто и когда сдает форму П-2

Форма статистики П-2 включает сведения об инвестициях в нефинансовые активы. Ее сдают организации любых форм собственности и видов экономической деятельности. Освобождены от сдачи только субъекты малого предпринимательства и ИП.

Если вы должны ее сдавать, делайте это каждый квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. За прошедший год отчитывайтесь до 8 февраля. В 2021 году сроки сдачи такие:

Заполнение формы П-2

Отчетный квартал Последний день сдачи
1 квартал 22 апреля
2 квартал 22 июля
3 квартал 21 октября
4 квартал 10 февраля

В 2021 году каждый месяц сроки сдачи не совпадают с традиционными. Это связано с тем, что последние дни сдачи приходятся на выходные. В таком случае сдать форму можно в ближайший следующий рабочий день.

Тонкости заполнения для иностранцев

По законам РФ получить ИНН может и лицо, не являющееся гражданином РФ. В связи с тем, что бланк заявления на получение идентификационного номера един для всех, у представителей других стран могут возникнут определенные трудности при заполнении. Выше мы уже отмечали основные различия в занесении информации в анкету для граждан и не граждан РФ. Разберем их подробнее:

  • Первые несоответствия начинаются со второй страницы. После того как в графе о гражданстве (пункт 6) была проставлена цифра «2», необходимо указать код страны, гражданством которой обладает заявитель. Если же отсутствует гражданство совсем, то указываются данные страны, выдавшей удостоверяющие личность документы.
  • Затем необходимо указать адрес места жительства, имеющий документальное подтверждение. Если такового нет, то указывается место пребывания, которое должно быть подтверждено документом регистрации.
  • На 3 странице (пункт 2 нашего списка) требуется указать тип документа, подтверждающего регистрацию. Здесь необходимо воспользоваться справочником о видах документов, чтобы указать правильный код.
  • 5 пункт нашего списка на той же странице: указание страны проживания до приезда в Россию. Здесь необходимо указать код, который можно найти в ОКСМ.

Порядок получения ИНН 2021 году

Любой желающий мигрант в 2021 году может зарегистрировать личный налоговый номер на основании заявления. Эта процедура осуществляется в России быстро.

Номер ИНН в базе Налоговой Службы России отображается в электронном виде. Свидетельство о его существовании передают заявителю в виде бумажного бланка.

Чтобы получить ИНН для физического лица, необходимо обратиться с заявлением в государственный налоговый орган. Обращение принимается только по адресу миграционного учёта или в территориальном органе, который относится к адресу регистрации.

Иностранные лица, в том числе из стран СНГ, вправе оформить ИНН на равных условиях с гражданами РФ и бесплатно.

Узнайте из видео: как получит ИНН и СНИЛС в России гражданам СНГ.

Оформление ИНН начинается со сбора личных документов. Иногда администрация города или района полностью берёт на себя обязательство по оформлению этого бланка для иностранца.

Если вы просто приехали в качестве туриста или в гости к друзьям, то получать ИНН вам не нужно, ведь вы не имеете на территории страны никакого дохода. Но его придется получить, если вы:

  • Работаете в стране в качестве иностранного специалиста.
  • Проживаете в РФ, пусть даже временно.
  • ЧП или юридическое лицо, которое занимается бизнесом в России.
  • Собираетесь получить трудовой патент в РФ.
  • Имеете на территории России объекты, попадающие под налогообложение.
  • Совершаете любые сделки, от которых получаете доход, в том числе с ценными бумагами.
Читайте также:  Детские пособия будут выплачивать по новым правилам с 2023 года

Кроме того, номер необходимо получить иностранцу, который получает разрешение на временное проживание.

Трудовой патент выдается один раз в год, он официально разрешает работать иностранному гражданину в компании или на частное лицо. При наличии этого документа вы будете ежемесячно отчислять налоги в казну государства. Получение трудового патента невозможно без присвоения ИНН, впрочем, вы также не сможете и продлить документ.

Учитывайте, что если вы по какой-либо причине забыли или потеряли номер своего свидетельства, то можете узнать его через рабочий патент: для этого надо зайти на сайт многофункционального сервиса и ввести № и серию трудового патента.

Узнать свой ИНН иностранцу можно через сайт Госуслуг. Для этого необходимо создать личный кабинет и затем, заполнив необходимую форму, вы получите всю нужную информацию. Подробней о заполнении расскажем ниже.

ИНН – это специальная комбинация символов. Она дает возможность установить плательщика налогов. Одновременно с этим существенно облегчается стандартный учет по налогам. Сегодня на территории РФ применяется 4 категории подобных идентификационных номеров:

  1. Официальный номер обычного человека.
  2. Номер ИП. Он дается, если предприниматель, который оформил собственное дело, не имел налогового номера. Если же ИНН был получен, будет использован именно он.
  3. Номер юр/лица.
  4. Официальный номер юр/лица иной страны.

Вне зависимости от категории, номер такого плана представляет собой комбинацию из 10 цифр. ИНН, которые принадлежат юр/лицам иных государств, имеет отличительные цифры. 10-значный номер всегда начинается на 9909.

Что касается номера физического лица, то это комбинация, состоящая из 12 цифр. Распределяются они следующим образом:

  • Первые два показателя – номер обрасти РФ, где был оформлен документ;
  • Следующие два параметра – это номер отделения налоговой, что присвоила официальный ИНН;
  • Далее идут 6 цифр. Это официальный номер записи в специальном реестре плательщиков налогов;
  • Две крайние цифры несут контрольную функцию. По ним проверяется правильность написания ИНН. Никакой конкретной информации они не несут.

Если человек требуется предоставить номер ИНН, недостаточно перечислять цифры. Потребуется предъявить свидетельство, которое было предварительно выдано налоговой. В данном документе прописаны такие данные, как ФИО плательщика налогов, сам ИНН и реквизиты бумаги.

Как гражданам ЛДНР, имеющим гражданство РФ, получить ИНН?

Даже если у граждан Донецкой и Луганской народных республик в паспорте РФ нет местной прописки, они смогут оформить ИНН, предоставив необходимые документы.

Раньше такие свидетельства выдавали только по месту регистрации, поэтому прописка была обязательным условием. Но теперь порядок оформления свидетельства упрощён, поэтому для получения ИНН необходимо предоставить:

  • заявление указанного образца. Готовую форму можно скачать на сайте ИФНС, или взять в ближайшем отделении налоговой; Важно: Заявление должен заполнять инспектор, на основании предоставленных документов и указанных в них данных.
  • копию документа, удостоверяющего личность. Если код оформляется на ребёнка, то прилагается и копия свидетельства о рождении.

Нужно ли белорусам в РФ получать ИНН

В настоящее время ведется довольно много споров относительно того, нужно ли гражданину Белоруссии получать в России ИНН. Одни ссылаются на вступивший в 1999 году в силу договор «О равных правах граждан» между Белоруссией и РФ, согласно которого белорусы имеют при трудоустройстве равные права с российскими гражданами, а также считают действия работодателей неправомерными, если они обязывают белорусских граждан предоставлять при трудоустройстве ИНН.

Но опираться следует на Налоговый кодекс РФ (ст. 83), согласно которого все физлица и организации обязаны встать на налоговый учет по своему месту нахождения или проживания, либо по месту нахождения имущества. Под физлицами при этом понимают граждан РФ, а также иностранных лиц без гражданства. В связи с этим можно сделать вывод, что и белорусу получать ИНН обязательно, если для этого существуют основания. Согласно законодательства РФ, неважна гражданская принадлежность, если имеются доходы, то с них должен быть уплачен налог. А для этого потребуется ИНН человека.

Пакет необходимых документов

Чтобы быстро и безошибочно заполнить бланк заявления для получения ИНН физического лица, от заявителя потребуются оригиналы (копии) документов, которые подтвердят следующую информацию:

  1. Личность (паспорт).
  2. Адрес регистрации (проживания или пребывания).
  3. Изменение ФИО.
  4. Место рождения (свидетельство о рождении).

Кроме личных документов, для заполнения некоторых пунктов заявителю потребуются следующие источники информации, которые можно найти в интернете или узнать у сотрудников налоговой инспекции:

  • справочник видов документов;
  • классификатор стран мира, принятый в России (ОКСМ).

Посмотреть и при необходимости скачать бланк заявления для получения ИНН вы можете здесь.

ИНН как номер: примеры значения цифр

Необходимо понимать, что документ здесь вторичен. Первичен номер, который содержится в базах данных ФНС. Для налогового учета важен сам факт того, что гражданин попал в сферу регулирования налогового права.
Ответ на вопрос: «Сколько цифр в ИНН?» — зависит от того, является ли налогоплательщик физическим лицом или организацией. Номер для организаций короче — из 10 цифр. Для физических лиц — из 12.

Каждая цифра имеет свое значение:

  • первые 4 представляют собою код территориальной инспекции, которая присвоила ИНН;
  • следующие 6 (мы имеем в виду физических лиц) являются номером налогоплательщика в едином реестре;
  • последние 2 — контрольное число, которое указывает инспекция, рассчитав по специальному алгоритму.

Номер присваивается налогоплательщику на всю жизнь. Даже если он начинает заниматься предпринимательской деятельностью, ИНН не подлежит изменению. Со смертью налогоплательщика его персональный номер признается недействительным.

Значение номера ИНН — в идентификации человека для налоговых органов, более точной и удобной, чем по имени и фамилии, которые могут повторяться.

Код причины постановки на учёт (КПП) [ править / править код ]

Для организаций в дополнение к ИНН в связи с постановкой на учёт в налоговых органах по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации, присваивается код причины постановки на учёт (КПП).

Структура КПП представляет собой девятизначный код: NNNNPPXXX.

КПП состоит из следующей последовательности символов слева направо:

  1. NNNN (4 знака) — код налогового органа, который осуществил постановку на учёт организации по месту её нахождения, месту нахождения обособленного подразделения организации, расположенного на территории Российской Федерации, месту нахождения принадлежащих ей недвижимого имущества и транспортных средств, а также по иным основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации, или осуществил учёт сведений в отношении организации в случаях, предусмотренных Порядком постановки на учёт, снятия с учёта в налоговых органах российских организаций по месту нахождения их обособленных подразделений, принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств, физических лиц — граждан Российской Федерации, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения на основе патента.
  2. PP (2 знака) — причина постановки на учёт (учёта сведений). Числовое значение символов PP может принимать значение в соответствии с ведомственным (ФНС) «Справочником причин постановки на учёт налогоплательщиков-организаций в налоговых органах (СППУНО)» [2] :
  • для российской организации от 01 до 50 (01 — по месту её нахождения);
  • для иностранной организации от 51 до 99;


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *