Обязательная маркировка пива в 2023 году: кого коснётся и как подготовиться

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная маркировка пива в 2023 году: кого коснётся и как подготовиться». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


С 1 марта 2023 года все участники оборота пива смогут зарегистрироваться в системе «Честный знак». Но дата начала обязательной маркировки будет зависеть от их роли на рынке, а также от того, что именно они продают. Точнее, в какой упаковке.

Состав новой формы 3-НДФЛ в 2023 году

В 2023 год декларация 3-НДФЛ в очередной раз обновилась, изменения значительны, ниже можно посмотреть, как по-новому заполнять отчет за 2022 год.

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц включает в себя титульный лист и 15 страниц. Заполнять нужно не все, состав подготовленного отчета зависит от причины подачи 3-НДФЛ в налоговый орган.

Новая форма включает в себя следующие страницы:

  • титульный лист — обязательный для заполнения всеми;
  • страница 2 — Раздел 1 с итоговыми суммами налога к уплате или возврату, также заполняется всеми налогоплательщиками;
  • 3 — Приложение к Разделу 1 содержит заявление на возврат налога, заполняется в случае покупки квартиры, машины, а также при излишне удержанном подоходном налоге в 2022 году;
  • 4 — Расчет налоговой базы и налога, также заполняется во всех случаях, на его основании формируется Раздел 1;
  • 5 — Приложение 1 содержит сведения о доходах, полученных от российских лиц, заполняется для отражения дохода в виде зарплаты от российских компаний, а также дохода в виде оплаты за проданную недвижимость, транспортное средство;
  • 6 — Приложение 2 содержит сведения о доходах, полученных от иностранных лиц, заполняется при наличии таких выплат;
  • 7 — 8 — Приложение 3 содержит данные о доходах ИП, частнопрактикующих лиц, адвокатов, нотариусов;
  • 9 — Приложение 4 содержит данные о не облагаемых налогом доходах, заполняется только при полученных подобных выплат, освобожденных от уплаты НДФЛ;
  • 10 — 11 — Приложение 5 содержит расчет стандартных, социальных и инвестиционных вычетов;
  • 12 — Приложение 6 заполняется при оформлении 3-НДФЛ для получения вычета при продаже имущества;
  • 13 — Приложение 7 заполняется при подаче декларации 3-НДФЛ для возврата налога по расходам на строительство жилья;
  • 14 — Приложение 8 отражает данные о расходах на ценные бумаги и ПФИ в рамках инвестиционного товарищества;
  • 15 — Расчет к Приложению 1 заполняется при подаче формы 3-НДФЛ при получении дохода от продажи квартиры или иной недвижимости;
  • 16 — Расчет к Приложению 5 отражает данные о социальных вычетах по негосударственным пенсионным фондам и страховым компаниям.

По 3-НДФЛ отчитываются обычные граждане и индивидуальные предприниматели, находящиеся в одной из двух типичных ситуаций:

  1. В отчетном году физическим лицом был получен налогооблагаемый доход, с которого пока еще не удерживался НДФЛ. Это может быть доход ИП, действующего на общем режиме налогообложения, доход нотариуса/адвоката, получение физическим лицом каких-либо ценных активов по сделке дарения, лотерейный выигрыш, доход от сдачи личного жилья в наем, доход от продажи гражданином движимого и недвижимого имущества, акций или иных ценных бумаг, а также дивидендный доход.
  2. Если физическое лицо, являющееся плательщиком тринадцатипроцентного налога с заработанного дохода, намеревается полностью или частично вернуть себе сумму НДФЛ, уже уплаченного ранее в бюджет. Речь идет о получении гражданином вычета по НДФЛ от государства. Если физическое лицо претендует на получение налогового вычета, ему потребуется заполнить и сдать 3-НДФЛ.

Действующим законодательством РФ определяются конкретные основания для предоставления физ лицу налогового вычета. Так, гражданину могут вернуть НДФЛ, если он совершил минимум одно из следующих действий:

  • отчислял личные средства на цели благотворительности;
  • открыл индивидуальный инвестиционный счет;
  • уплатил пенсионные взносы на добровольной основе;
  • воспользовался медицинской помощью за определенную плату;
  • оплатил образовательные услуги (за себя, своих детей, близких родственников);
  • оформил ипотечную ссуду, кредит;
  • приобрел недвижимый объект — квартиры, дома, земля, дачи и пр.;
  • иные легальные основания.

«Честный ЗНАК» на «Озон» и других маркетплейсах: что изменится в работе онлайн-площадок в 2023 году

Постановление Правительства РФ признает маркетплейсы полноправными участниками оборота маркированной продукции. С 1 марта 2023 г. «Озон», «Вайлдберриз» и другие онлайн-площадки несут ответственность за продажу товаров, прослеживаемых через «Честный ЗНАК», без кодов маркировки.

Маркировать продукцию по-прежнему должны производители и импортеры. Но данные о продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке, через маркетплейс должна передавать в «Честный ЗНАК» онлайн-площадка. При несоблюдении этих требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа размером до 300 тыс. руб.

Нужен ли «Честный ЗНАК» для «Озон» и «Вайлдберриз»? С одной стороны, у маркетплейсов появляется дополнительная обязанность — им нужно выводить маркированную продукцию из оборота. Но с другой — от качества товаров зависит репутация торговой площадки. Покупатели будут уверены, что оплачивают оригинальный бренд, а не подделку.

Сведения о доходах госслужащих

Программа Справка БК – это СПО (расшифровка аббревиатуры — специальное программное обеспечение), созданное для заполнения декларации о доходах госслужащих и их расходах, включая всех членов семьи.

Своевременно предоставлять такую справку обязаны все государственные служащие. Справка о доходах госслужащих за 2022 год подаётся в начале 2023 года.

Госслужащий обязан ежегодно заполнять справку на каждого члена своей семьи, включая несовершеннолетних детей, по новой форме.

Соискателям на замещение государственных должностей также нужна справка о доходах для поступления на госслужбу. Контроль заполнения ведёт ФНС.

О заполнении декларации 3-ндфл с обязательными и дополнительными штрих кодами

Заполнение декларации по форме 3-ндфл с обязательными и дополнительными штрих кодами на нашем сайте

Штрих коды в декларации 3-ндфл условно можно поделить на обязательные и дополнительные:

При печати декларации без этого штрих кода, налоговый инспектор вправе не принять такую декларацию у налогоплательщика.

Указанный штрих код выглядит следующим образом:

Допускается печать без этих штрих кодов, налоговый инспектор при отсутствии их на бланке не в праве отказать в приемке декларации.

Вот так выглядят дополнительные штрих коды:

Декларации с дополнительными штрих кодами рекомендованы к заполнению ИФНС РФ.

Дело в том, что они значительно ускоряют и упрощают приемку декларации налоговым инспектором. У каждого инспектора есть специальный сканер, при наведении которого на штрих код считываются все показатели из декларации и автоматически переносятся на компьютер.

Таким образом, отпадает необходимость переноса данных из декларации на компьютер вручную.

Наш сайт онлайн-сервис теперь также заполняет декларации с дополнительными штрих кодами (а также «умеет» заполнять декларации для подачи в электронном виде, не выходя из дома!).

Если Вы официально трудоустроены, Вы имеете право на возврат из налоговой инспекции до 13 % расходов на обучение, лечение или покупку жилой недвижимости!

Заполните декларацию 3-ндфл прямо сейчас:

Рассчитайте онлайн сумму компенсации, которую можно получить из налоговой инспекции, официально работая, по расходам на обучение, лечение или покупку квартиры!

Что следует сделать уже сейчас

1. Получите ЭП ФНС.

Она будет гарантированно работать при подаче деклараций в 2023 году и приниматься всеми госорганами.

2. Получите ЭП на полномочного сотрудника.

В случае продления срока действия такой подписи она поможет вам быть более мобильными: сдавать декларации или подписывать первичные документы с нескольких рабочих мест.

3. Получите ЭП на физическое лицо, на которое может быть оформлена МЧД.

Если руководитель организации еще не выпустил ЭП ФНС, но у него есть ЭП от коммерческого УЦ, то уже сейчас можно оформить МЧД, которая продолжит действовать в 2023 году. Если ЭП ФНС у руководителя уже есть, то ЭП физлица также поможет уже сейчас или в 2023 году оформить МЧД для отправки деклараций и подписания документов с разных (нескольких) рабочих мест.

Зачем штрих-код для налоговой отчетности?

В связи с тем, что часть налогоплательщиков в Кабардино-Балкарии все еще продолжает сдавать налоговую отчетность на бумажных носителях, Управление ФНС России по КБР предлагает решить проблему на основе современных технологий, причем сделать это без каких-либо затрат со стороны налогоплательщиков.
Суть новшества – использование штрих-кодов на распечатанных на бумаге декларациях и расчетах. Основа метода – технология двухмерного штрих-кодирования с использованием символики pdf417. Штриховое кодирование в настоящее время является наиболее эффективной, отработанной и доступной технологией автоматической идентификации с бумажных носителей.
В данной технологии двухмерный штрих-код символики PDF417 размещается на левом и нижнем полях листа, содержащем данные этого листа. Двухмерный штрих-код формируется автоматически программным обеспечением и наносится на листы формы при печати документов. В нем содержится информация о виде декларации или расчета, номере листа и содержащихся в них сведениях.
Штрих-код идеально печатается на лазерных и струйных принтерах, и его одинаково хорошо считывает сканер.
Технология двухмерного штрих кодирования не требует от пользователя никаких специальных знаний или оборудования.
Одна из основных целей при внедрении этой технологии в налоговых органах – сокращение процесса ввода информации в базы данных и сведение к минимуму ошибок при вводе.
После получения от налогоплательщика бумажной декларации, на каждом листе которой на полях проставлен двухмерный штрих-код, содержащий в себе всю информацию по этой декларации, инспектор специальным сканером считывает код, и в результате данные из декларации сразу же заносятся в базу данных автоматизированной системы.
Для налогоплательщиков преимущества представления отчетности с использованием двухмерного штрих-кода заключаются в последующей скорости обработки данных деклараций и раннем выявлении возможных разногласий и, соответственно, быстрого их урегулирования.
Технология двухмерного штрих-кодирования реализована в программном комплексе «Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.12). Саму программу можно бесплатно получить (записать) в налоговом органе по месту учета. Эта же технология применена компьютерных программах налоговой отчетности, разработанных фирмами «1С», «Парус», «Инфо-бухгалтер».
Необходимо лишь помнить, что при подготовке налоговой отчетности на бумажных носителях с нанесенными штрих-кодами нельзя скреплять листы деклараций (расчетов) степлером или подшивать в скоросшиватель, поскольку это может повредить расположенный вверху слева блок двухмерного штрих-кода.
Налоговые органы УФНС России по КБР рекомендуют налогоплательщикам, которые представляют налоговую отчетность на бумажных носителях, представлять ее на машиночитаемых бланках.
Дополнительную информацию и разъяснения можно получить непосредственно в налоговой инспекции по месту учета налогоплательщика.

Читайте также:  Движение задним ходом по односторонней дороге – можно или нет?

Отдел по работе с налогоплательщиками и СМИ Управления ФНС России по КБР.

Штраф за несоблюдение сроков

Неприятным сюрпризом может стать уведомление о штрафе за несоблюдение сроков подачи или требование об уплате налога.

Что следует считать нарушением с точки зрения НК РФ:

Нарушение Взыскание
1 Декларация с заявленным доходом сдана с опозданием Первично – 5% от суммы НДФЛ за каждый полный и неполный просроченный месяц (минимально 1 000 рублей).

Повторно – до 30% от суммы НДФЛ за каждый полный и неполный просроченный месяц.

2 Не сдана нулевая декларация 1 000 рублей
3 Декларация сдана вовремя, НДФЛ уплачен с опозданием или не уплачен 20% суммы подлежащего уплате/доплате НДФЛ
4 Декларация не сдана, налог не уплачен штраф + пеня за просрочку

Достоинства и недостатки штрих-кодов производителя

К достоинствам применения штрих-кодовой идентификации можно отнести следующие:

  • снижение бумажного документооборота и количества ошибок;
  • повышение скорости обработки;
  • автоматизация товародвижения.

Основными недостатками штрих-кодовой идентификации являются следующие:

  • данные идентификационной метки не могут дополняться – штриховой код записывается только один раз при его печати;
  • небольшой объем данных (обычно не более 50 байт);
  • данные на метку заносятся медленно, так как наклеивание липкой этикетки со штрих-кодом часто выполняется вручную;
  • данные на метке представлены в открытом виде и не защищают товары от подделок и краж;
  • штрих-кодовые метки недолговечны, так как не защищены от пыли, сырости, грязи, механических воздействий.

В настоящее время штрих-кодовая идентификация начинает вытесняться технологией радиочастотной идентификации.

Назначение штрих кода

Штриховой код – набор темных и светлых полос одинаковой длины, но разной ширины. Между ними отображены пробелы. Под параллельно расположенными линиями изображен ряд чисел. Стоит отметить, что каждое число занимает 2 штриха и 2 пробела.

Изначально (1974 г.) штрихкод выполнял функцию нанесения маркировки на потребительские товары для упрощения процесса реализации товаров. В наше время штрих код выполняет следующие функции:

  • возможность идентификации изделий посредством применения специального сканера;
  • упрощение процедуры учета товара в складских помещениях;
  • простота транспортировки, разгрузки и погрузки товаров;
  • оптимизация обслуживающих процессов;
  • осуществление маркетинга.
Читайте также:  Льготы для матерей одиночек в 2023 году

Штрих код наносится на упаковку изделия, методом приклеивания этикеток.

Расчет контрольной цифры в штрих коде

Проверить штрих код можно самостоятельно, рассчитав контрольное число. Для этого разработано несколько методов. Например:

  • начиная с левой стороны суммировать все четные числа, в том числе и последнее;
  • полученное число умножить на 3;
  • после этого суммировать все нечетные цифры, начиная с третьей, расположенной слева;
  • сложить оба полученных результата;
  • округлить число;
  • вычесть из результата данные о сумме пункта;

В результате выходит последнее число (контрольная цифра номера ЕАN).

Для определения контрольного числа также можно воспользоваться иным методом. Например:

  • сумма, полученная в результате сложения четных чисел, умножается на 1;
  • сумма нечетных чисел умножить на 3;
  • сложить оба числа;
  • полученный результат вычесть из цифры, кратной 10, расположенной ближе всех с левой стороны.

Использование одного из методов дает возможность при сканировании проверить, насколько правильно создан проверяемый ЕАN код. При обнаружении несовпадения, можно предъявить производителю претензию.

Какую кассу выбрать для работы с маркированными товарами

Чтобы работать с обязательной маркировкой товаров в 2023 году, нужна касса нового образца. Она умеет сканировать QR-код и корректно учитывать маркированную продукцию в товарообороте. Все кассовые аппараты по-прежнему должны работать с фискальными накопителями. Поэтому выбор подходящего кассового аппарата должен основываться не только на нормативных требованиях, но и на потребностях вашего бизнеса.

Использование кассового аппарата при ведении бизнеса является обязательным условием; его отсутствие грозит крупными штрафами — не менее 10 тысяч рублей для физических лиц или 30 тысяч рублей для юридических лиц, а также максимальным штрафом в размере до 75% от суммы продаж. Кроме того, при неоднократном нарушении этого правила человек может быть лишен права заниматься предпринимательской деятельностью на 90 дней.

IP-адрес, пароли и коды

Как узнать ip адрес компьютера или сервера, как правильно подобрать пароль или код для ваших целей. IP-адрес, пароли и коды

Таблица глобальных номеров

Тип

14-разрядный ГТИН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

GTIN-14 (ITF-14)

1

4

6

0

9

5

3

3

3

3

4

2

3

6

GTIN-13 (EAN-13)

0

4

6

0

9

4

3

2

8

7

1

2

4

7

GTIN-8 (EAN-8)

0

0

0

0

0

0

4

6

0

9

8

7

6

5

Что стоит знать реализаторам

Мы разобрались уже, что это — GTIN упаковки и как он выглядит. Осталось понять, для чего он нужен. Без него не получится предлагать клиентам продукцию в традиционной розничной и оптовой торговле и в интернет-магазинах.

Есть небольшое количество продуктов, которым не нужен ГТИН:

  • эксклюзив — когда в мире всего одна такая вещь;
  • антиквариат — все предметы старины и ценные изделия учитываются иначе, кодировка им не присваивается;
  • хендмейд — поделки ручной работы не только отличаются между собой, но и не могут иметь классификатора, так как не создают поток одинаковой продукции;
  • коллекционные модели — тоже штучные, не имеют массового производства;
  • бывшие в употреблении продукты — все, что уже использовалось кем-то, дошло до первого конечного потребителя, не может вернуться в учет.

Есть разные формулировки в ответах, которые присылают из ассоциации. Например, многие производители пытаются разобраться, что это — код GTIN на уровне inner. Это спайка нескольких продуктов между собой, возможно, акционные предложения, где разные вещи соединены и реализуются только вместе. На этом же месте может быть написан и другой level — box, что переводится как коробка, или pallet — палета.

Для интернет-магазинов или агрегаторов, таких, как Amazon, тоже требуются ГТИН. Чтобы начать там продавать, нужно заранее запастись UPC. Именно эта разновидность используется как идентификатор товара в листинге. Если он не будет указан в разделе ID, то не получится выставить на продажу изделие.

Пожелания к UPC простые, выполнить их несложно. Следует купить GS1 UPC, чтобы начать реализацию. Свою кодировку в обход международной фирмы создать невозможно.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *